4月9日下午,灃西集團召開(kāi)審計委員會(huì )2024年第1次會(huì )議,集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)、審計委員會(huì )主任楊建柱主持會(huì )議并講話(huà),其他在家班子成員參加。
會(huì )議學(xué)習傳達了2024年全國審計工作會(huì )議精神和省委書(shū)記、省委審計委員會(huì )主任趙一德在省委審計委員會(huì )上的講話(huà)精神,聽(tīng)取了《灃西集團2024年度內審、內控項目計劃》匯報,并安排部署2024年度審計工作。
會(huì )議強調
要充分發(fā)揮審計工作服務(wù)集團中心業(yè)務(wù)的職能,依法依規執行審計項目,狠抓整改落實(shí),強化標本兼治,提升審計效果,不斷開(kāi)創(chuàng )集團審計工作新局面。
會(huì )議要求
一要堅定信心,當好“經(jīng)濟衛士”。要緊跟集團發(fā)展步伐,由傳統的查錯防弊、保護資產(chǎn)安全向增加集團核心競爭力、實(shí)現集團發(fā)展戰略轉變,不斷強化經(jīng)營(yíng)效益等方面的監督職責,堵塞重大風(fēng)險漏洞。
二要樹(shù)立決心,強化整改工作。要深挖集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展風(fēng)險隱患,創(chuàng )新整改方式,把揭示問(wèn)題“上半篇文章”和審計整改“下半篇文章”貫通起來(lái),一體化推進(jìn)。
三要保持恒心,建立長(cháng)效機制。要牢固樹(shù)立風(fēng)險防范意識,完善以?xún)葘彏楹诵牡木C合監督體系,持續優(yōu)化內部控制制度,確保集團戰略決策有效執行。
各部門(mén)、各子公司主要負責人參加。